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ISO9000全套表格
+ y) X3 v y" ~全套参考表格,目录如下:8 Z" \. v& y% h1 j1 g. d
文件发放、回收记录 ! S8 ]: i2 S/ Q3 h, v/ Y
文件借阅、复制记录
( \9 k6 w" Z! a* c k. H部门受控文件清单 " r/ N! S& C1 {/ N {
文件更改申请
) I, Y- S3 ]& F( G+ w% E2 b文件销毁申请 / m- N1 `; d- T3 M ]# x0 |
质量记录清单
: d( E, m# |0 ^7 ^6 l4 s4 _- ?质量策划实施情况检查表 4 e3 P) i9 x6 j
管理评审计划
/ G& I* x K. v4 J8 H. z3 E$ I管理评审通知单
: C( b3 U& h; `3 _5 s" Q管理评审报告
$ x; O0 R( ^3 U- K" S' n1 d培训记录表 % {" {3 N7 A9 O# W. G; _1 X
培训申请单
8 O* R9 {0 b& t& b7 _7 V年度培训计划 ) Y% @( b3 w* r7 _
生产设施配置申请单
) A6 [# H3 C, C6 w1 a& Q# j) s) D9 p设施验收单 6 ~$ R1 N) T' ^$ j6 E8 o8 e
设施管理卡 7 t. j6 K8 B9 H4 d, l- U
生产设施一览表
1 l! K7 w( S9 W) {) v. p( C设施日常保养项目表
8 D( M% R7 m) F* \( u O; Y L设施检修计划
/ F5 M+ x$ z. M设施检修单 1 s( H* H5 j8 m9 {
设施报废单 % g( }: D/ N. y: `- V
领物单 9 M( Y% ^9 O7 N; X% o
产品要求评审表 % {# k. i# B( b/ T2 h) ?
定单确认表 / z; {+ J* t8 d" W. A( Y% b
项目建议书 ! X: ^. ~4 n& b, f
设计开发任务书, U( ?6 }6 U9 Y6 ^& O) r: A
设计开发方案 ) l! W: t. `% @
设计开发计划书0 o3 t5 M( a$ {& `3 e
设计开发输入清单
5 |$ k8 M! ]. x/ G2 q$ X" J设计开发信息联络单
8 ^+ k$ ^/ X# R7 V# c3 {设计开发评审报告
! H7 J! N% r/ E. x& B* O: @设计开发验证报告
& B7 K6 ^" ~" |4 g% l设计开发输出清单
. b6 a n" ~5 c试产报告4 o* y8 T" p8 m8 V8 U5 \- }
试产总结报告 + O5 y ^- r. |8 [$ I
客户试用报告
" J& F- v8 u) Q1 X6 Q+ t( _新产品鉴定报告 , D+ d) Z' T" v; E8 }/ C
供方评定记录表 # S- p7 S; z/ M2 h" q# U8 s
合格供方名录 - P& p T; N! K; d- x3 r
供方业绩评定表 , g1 i4 _: n: d' s
月采购计划
8 T( ]" r P* k" ^& k6 n临时采购要求单
0 t- R% z9 n1 X8 i采购单 ( m) \( g7 W# T
月生产计划
2 h2 J V" n# d C* X9 i周生产计划
# i: ]$ z7 {- t1 K0 Z9 M生产日报表 0 o; C% L u8 c. A; F% ]- d' s
领料单
4 m2 g2 l% ^5 c* i7 D随工单
& p8 z2 e, \* T6 Y& M合格证
" S# ?. C6 |4 x% _# t4 R物料标识卡
5 V3 L, f2 p/ b3 {物资收发卡 % C) ~4 u# t/ ^- T
顾客财产问题反馈表
8 ?6 O/ d. K6 e测量监控设备履历卡
% M u7 a- a. S5 Q5 k: o测量监控设备一览表 0 D T! ]# O7 |9 H# P. ]: i7 g
计量校准计划 $ W' r) a: @$ U% i2 M
内校记录表 # u( ~" A# q" v
销售情况反馈表 ! j( D& u" r& B" |0 t0 ~2 P
售出成品质量报告
- r: E9 J$ S% T$ H- r& w顾客满意程度调查表 / s6 N4 S) M6 T1 s/ ~" j `2 f# W
年度内审计划 8 Z' s H1 P. m' s$ Q; h$ h
审核实施计划 . E5 F* m2 ^2 k+ f: l% \1 Q
内审检查表 , w2 q# u9 w8 E8 `9 \6 L2 Z
不符合报告 / ]5 K$ y. B8 o( L) k
内部质量管理体系审核报告
1 b. e- g! [6 y( s! a内审首(末)交会议签到表 * @7 z( a$ @0 Y. C! i* z0 m4 O
不合格项分布表 4 J" H3 x( P3 W* K* u
进货验证记录
9 k: \& y; `& o5 u$ f% |$ x9 Z7 h- [ ?" b半成品检验记录
, u) ]( w8 k- K& ^# R成品检验记录 6 U7 V. h8 |$ w" C# {
紧急(例外)放行产品申请单
4 C0 I% u( s) I1 u ^不合格品报告
m" f8 a* R+ B3 T' y信息联络处理单文字
% e; N- i2 _( P- y- J$ ^改进计划 5 X; Y2 B" ]: d' P& C5 `
纠正和预防措施处理单 ! D: X% Z4 Z. {( \' p# }# g
改进、纠正和预防措施实施情况一览表 |
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