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ISO9000全套表格5 p n" K& M" ~1 h
全套参考表格,目录如下:
% V" S8 `/ p1 @文件发放、回收记录 9 @1 q$ V2 }9 @6 g3 H
文件借阅、复制记录
$ M" k+ m' j y6 j& x' u部门受控文件清单 8 z! j- ?8 Z; A% N" e# p, z3 _
文件更改申请 $ D }* r Z$ {6 U
文件销毁申请
0 s) r# H. T- X# k质量记录清单
9 ?+ I5 A O m9 z5 W' [' I2 D; S, F质量策划实施情况检查表
" i' {3 H, e- o3 w( W+ o9 D, @: h管理评审计划 " K6 p0 f0 i* H5 }. q
管理评审通知单
% [+ c3 ^# P2 Z" g1 Y/ c管理评审报告 , x9 c( w* ~( V N# a, y: U
培训记录表
* P; h6 c* G8 D: c: p+ d培训申请单
# O! P" N9 M( I7 v( E年度培训计划 ; } a3 J O5 w' \' U! g6 C
生产设施配置申请单 $ ^& q0 A0 a: g; G( ~
设施验收单 9 K# W; E0 p# ?; O2 n4 S, A0 g
设施管理卡 1 D+ B' H( j- Q7 b O
生产设施一览表
$ U1 x5 g7 l+ x) z( e, x4 y设施日常保养项目表 & M6 J) A8 ` ~' M, h1 U( A
设施检修计划
/ ?" x c6 c& X% a5 {设施检修单
3 b' ^# s& M p p' U9 @; D设施报废单
5 z0 F2 Z8 k9 h8 O4 l* a领物单
- N0 @) G/ A9 u2 }8 G4 W8 C) F* q产品要求评审表
' n" x% `. } X% X0 f( F定单确认表 * s X- V& o$ ]' I/ ~ W) F# R4 k
项目建议书 / B0 {; s; I9 u% y2 Z( e$ a% E
设计开发任务书
5 E2 u( D$ g8 r2 q7 ^4 f设计开发方案
- K) K9 G+ G3 _( l: X$ j$ C设计开发计划书
* X# q3 \5 n% P( d# U$ {. M设计开发输入清单* N- S8 j; G& E$ i: Q$ M4 c. A
设计开发信息联络单
$ m( }+ f7 V+ N# G# l4 A设计开发评审报告 ( H# d+ W0 a, P! h3 p: j- F
设计开发验证报告' T* S5 F8 O5 P( X% {6 [ \9 N+ G' @
设计开发输出清单6 r: c; X6 _$ w, @$ \8 v
试产报告
4 A% r+ g# P9 G: Y6 H8 o* a试产总结报告 ! [/ h0 s0 X' K
客户试用报告
, p/ v0 Z# k# D8 G/ G. n. T新产品鉴定报告
2 h* [7 i- ^! U供方评定记录表
# d7 O( c0 f6 H. G B合格供方名录 + r# P: ^7 b- c
供方业绩评定表 9 j! {" `1 O! d; T6 e
月采购计划" ]5 v3 N" a6 t( a3 ^
临时采购要求单
7 D# q2 o+ J$ {$ U; _: v采购单
. {" W' h3 G8 F1 ]" n9 X' L* F月生产计划
$ h/ Z, r+ t$ s( q: q周生产计划
, S0 U1 S* r6 E9 E# Z+ r5 d生产日报表
- j: g( F* Z* E领料单
1 y9 ?6 \/ E$ |% E3 Y随工单 4 A0 F4 {/ Z( w' U
合格证
/ Z X0 H' g* \4 U" c9 P物料标识卡
; A1 Q3 \* @' S& n, T0 Y$ Z物资收发卡 : Q6 ~2 L- B: S+ e; o
顾客财产问题反馈表 ; p5 ~. V0 V8 v) m( Z
测量监控设备履历卡 + B& E* l' `# j+ V, j
测量监控设备一览表
. M- _7 Z( H; T8 P3 A6 E7 I3 f( L计量校准计划 ; ~! q: [3 \- X
内校记录表
4 u1 Z' r$ }5 z' |) P N" y0 s; H3 O销售情况反馈表
! _! @7 U7 |- Y0 A B8 Q1 S售出成品质量报告 + _. X+ G9 z7 h
顾客满意程度调查表
& y4 O# G' k1 a' D年度内审计划 9 M& m! A% D& y
审核实施计划 7 D V/ N" V; a2 z$ }( u; t
内审检查表 - R* u5 P Z$ _
不符合报告 0 W+ a, O* u" a' Q0 a- o6 K c2 ?
内部质量管理体系审核报告 / X" Y6 |( r; t+ S& G" k
内审首(末)交会议签到表
! f5 _( S9 C/ {' S+ [+ P. }不合格项分布表 9 j: C& n6 Y( E/ l" _" l4 z
进货验证记录 ( B- h- d2 ~- s2 M) P
半成品检验记录 6 t; M% W: V6 ^
成品检验记录 ) f9 V+ ]( O6 L4 k9 l
紧急(例外)放行产品申请单
0 g6 H" G0 b2 U2 f9 C. q不合格品报告
2 ]3 R* M: ?5 y6 n) w* U6 g信息联络处理单文字
* I. `9 S& F |1 `! P1 O改进计划
. c. Z0 n( m6 a纠正和预防措施处理单
9 _0 q5 u4 k8 _3 Q5 h! w改进、纠正和预防措施实施情况一览表 |
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