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[分享] ISO9000全套表格

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发表于 2007-2-13 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

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ISO9000全套表格
& Q- ]* w  h5 _3 I" k9 A全套参考表格,目录如下:, i  z) a$ E5 t
文件发放、回收记录 " ?1 w0 v4 |+ j- k- d4 w7 C9 t* r
文件借阅、复制记录  ; m+ O& a* V2 v% f$ W4 C: Y9 \
部门受控文件清单  7 X' q1 E- s2 u& U, p, @* L
文件更改申请 5 L  F8 g" o9 X9 I& g
文件销毁申请 7 D+ K7 v/ `% J% w3 o* M' J9 u
质量记录清单 3 f4 `$ ?% _. M* N
质量策划实施情况检查表  ) b% @/ }) S* l3 B! Y3 N
管理评审计划 + l0 K! H* T) z2 `5 p
管理评审通知单  
. Q. H& B8 [  p+ e. t' K管理评审报告  
; O" V1 a4 [' @0 s. v, m, S培训记录表 7 y  X  \4 u4 v8 w! ?; \8 H
培训申请单  
* j+ c+ m( f, ?! @年度培训计划   
: d; E5 F! E! p& x/ R8 l1 e生产设施配置申请单
3 G& x+ y/ ]- q设施验收单  # a$ ~  g. e, y  N
设施管理卡
5 C& I/ Q' \3 O  \生产设施一览表  @7 E6 L& U& d, V/ \
设施日常保养项目表 : T& n5 [  _- v4 c
设施检修计划 % q0 ]! y3 C- R6 D
设施检修单
* {6 x; k1 J9 s, e) t设施报废单
* U9 R2 r8 G+ B3 m领物单
  r& j. }( }: Y  x8 c7 Q: Q$ ?4 h产品要求评审表 6 T+ \+ Z( A; O" b* \
定单确认表 2 W+ N% c- l/ z: b- ^# G
项目建议书 / z7 O) Z6 b5 G
设计开发任务书: f7 w. k7 r: M* \6 T
设计开发方案
) u* y& \9 S0 G0 z) K$ h& U设计开发计划书
" o. i) q9 [1 T% A' C8 a设计开发输入清单0 W' \0 h3 c% `8 A/ r. T* j
设计开发信息联络单 $ P1 ?$ m: y" m: W$ A( e
设计开发评审报告
" u$ s% b1 e7 m0 L设计开发验证报告  R# b1 {  L# Y' {
设计开发输出清单
# j. D; [! C, ?. a试产报告
% |' q+ ?$ o. J" P0 X, G试产总结报告
9 q2 O' k- k7 Q客户试用报告 ; g- I) j1 S8 o, U9 V5 K/ O
新产品鉴定报告
% B+ j6 I, a: k供方评定记录表
9 [; E2 R. @+ g7 _. n9 E0 j/ v合格供方名录
6 N0 Z3 C( C4 D- t; C供方业绩评定表 ) E  I0 g: B* b
月采购计划
' _$ \; r% s2 r' |( C% s1 f临时采购要求单
% j# e' z1 Z  T( U! F) E采购单 : N$ O( H4 i8 b" U
月生产计划
$ e$ C3 O5 o- f: V7 S( _周生产计划
6 E4 S1 b  G5 u6 |' Q生产日报表 0 w4 x3 A$ D* |$ U
领料单
" j8 N; G( i: p+ Q2 |+ {随工单 + K) @4 P  w& r! A- \
合格证  3 z( W) l5 G+ T% q5 x
物料标识卡
! B% k6 v% W) {+ }) j物资收发卡
- X* X. n# q: A1 v  F) ?2 {顾客财产问题反馈表 % u0 L( Z+ p8 w4 L4 s# a
测量监控设备履历卡  # O9 |! A4 c( t2 U+ r
测量监控设备一览表
( J* E! @6 @+ C4 c计量校准计划 9 z: x5 M3 ?' B5 q3 N
内校记录表 . ^9 O+ g+ M& |$ h
销售情况反馈表
. D- w; x! Z4 N0 [, a$ z售出成品质量报告
4 n: `- ]/ H9 k9 Q3 {. k顾客满意程度调查表
8 Z2 w) G6 e0 u' \% P% Q$ C) `* {$ M年度内审计划 : S/ W; ~* V: n% T1 V* {6 j0 |3 x
审核实施计划 4 q9 f4 n3 f8 K$ H2 R
内审检查表
# E! P/ v7 H" e& Z1 v  K: |不符合报告
+ J( r5 P2 s9 M' l$ [# m内部质量管理体系审核报告
7 [0 c! R- s7 n5 M, i0 r内审首(末)交会议签到表
5 P6 a% p! X: K+ M) a3 i- I0 H不合格项分布表
, C( ]: }3 y" d6 ?# e/ _9 P进货验证记录
5 B2 M! M4 p4 X9 t, @4 T半成品检验记录
$ r0 l% r" T) C7 n9 i! {成品检验记录 + c) N& b5 i- \% c) d
紧急(例外)放行产品申请单
5 y" B0 I4 ?& ?$ ~" c& Z不合格品报告 5 Y6 `9 `# @3 S, x# P3 V3 `" r
信息联络处理单文字
$ T; i" [. k( _/ x: v: @, [5 a1 T改进计划
8 J% l5 P/ z+ P1 I! k2 S- P; \, B纠正和预防措施处理单 * W8 C! G3 P+ ^# t: Z4 D
改进、纠正和预防措施实施情况一览表

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